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            2017年08月30日
            
        
        区财政局强化内控保障财政资金安全规范运行
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本报讯(通讯员 杨帆)为保障财政资金运行的安全性和规范性,近年来,区财政局不断加强内控制度建设。
实行定期对账制度。采取多层次、多形式的对账方式,要求总预算会计和各类财政专户会计之间、各类会计与各相关业务科室和有关预算单位按期对账;同时为保证国库资金存放安全,对财政国库资金实行清零对账,在不告知商业银行的情况下,将财政存放在该银行账户的资金全额划出,账面资金清空为零,进行全面清理核对,待核对一致后拨回。
实行内部互审制度。总预算会计和各类财政专户会计按季进行交叉互审,互审人员抽查不少于10%记账凭证,对互审情况记录存档。通过交叉互审及时发现资金拨付和账务记载过程中存在问题,不断提高各类专户会计业务水平。
实行AB岗位制度。在总预算会计和各财政专户会计岗位上设置AB岗。在A岗因出差、开会、休假等情况离岗期间由B岗根据实际工作情况代替履行职责,保证财政资金收付及相关工作不因某工作人员缺位而延误。
实行印鉴分开保管制度。财务专用章与个人印鉴实行分开保管。财务印鉴保管遵循“相互牵制、谁保管、谁使用、谁负责”原则,严禁一人保管全部印鉴的无特殊情况,其他人员不得代为保管印鉴,更不得在空白凭证上预留印鉴。
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